财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 |
支 出 | |||||||||||||
收入项目 |
预算数 |
支出项目(功能分类) |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金
预算拨款 |
支出项目(性质) |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
|||||||
一、一般公共预算拨款 |
155.32 |
一、一般公共服务支出 |
141.13 |
一、基本支出 |
133.32 | |||||||||
二、政府性基金预算拨款 |
二、外交支出 |
人员经费 |
96.41 | |||||||||||
三、国防支出 |
公用经费 |
36.91 | ||||||||||||
四、公共安全支出 |
二、项目支出 |
22.00 | ||||||||||||
五、教育支出 |
||||||||||||||
六、科学技术支出 |
||||||||||||||
七、文化体育与传媒支出 |
||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.62 |
|||||||||||||
十、节能环保支出 |
||||||||||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||||||||||
十二、农林水支出 |
||||||||||||||
十三、交通运输支出 |
||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||||
十六、金融支出 |
||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 |
||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
7.57 |
|||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||||
二十一、预备费 |
||||||||||||||
二十二、其他支出 |
||||||||||||||
本年收入合计 |
155.32 |
二十三、债务付息支出 |
||||||||||||
三、上年结转 |
二十四、债务发行费用支出 |
|||||||||||||
其中:一般公共预算拨款 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
155.32 | |||||||||||
政府性基金预算拨款 |
结转下年 |
结转下年 |
||||||||||||
收入总计 |
155.32 |
本年支出总计 |
155.32 |
本年支出总计 |
155.32 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 | ||||
1 |
2 |
3 | ||||
合 计 |
155.32 |
133.32 |
22 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
141.13 |
||||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关事务 |
141.13 |
|||
201 |
0 3 |
50 |
事业运行 |
127.13 |
119.13 |
8 |
201 |
0 3 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关事务 |
14 |
14 | |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.62 |
6.62 |
|||
210 |
0 5 |
医疗保障 |
6.62 |
6.62 |
||
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.62 |
6.62 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.57 |
7.57 |
|||
221 |
02 |
住房改革支出 |
7.57 |
7.57 |
||
221 |
0 2 |
0 1 |
住房公积金 |
7.57 |
7.57 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 |
基本支出 | ||
科目编码 |
科目名称 | ||
类 |
款 | ||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
141.13 |
210 |
05 |
医疗保障 |
6.62 |
221 |
02 |
住房改革支出 |
7.57 |
部门收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
155.32 |
一、一般公共服务支出 |
141.13 |
一、基本支出 |
133.32 |
二、政府性基金预算拨款 |
二、外交支出 |
人员经费 |
96.41 | ||
三、事业收入 |
三、国防支出 |
公用经费 |
36.91 | ||
其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
四、公共安全支出 |
二、项目支出 |
22.00 | ||
四、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
三、事业单位经营支出 |
|||
五、其他收入 |
六、科学技术支出 |
四、上缴上级支出 |
|||
六、上级单位补助收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
五、对附属单位补助支出 |
|||
七、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.62 |
||||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
|||||
十二、农林水支出 |
|||||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
7.57 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、预备费 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
155.32 |
二十三、债务付息支出 |
|||
八、上年结转 |
二十四、债务发行费用支出 |
本年支出合计 |
155.32 | ||
其中:一般公共预算拨款 |
六、结转下年 |
||||
政府性基金预算拨款 |
|||||
事业收入(含教育收费) |
本年支出合计 |
155.32 |
|||
其他资金 |
结转下年 |
||||
九、用事业基金弥补收支差额 |
|||||
收入总计 |
155.32 |
本年支出总计 |
155.32 |
本年支出总计 |
155.32 |
部门收入预算总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中: 教育收费收入 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | ||||
合 计 |
155.32 |
155.32 |
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
141.13 |
141.13 |
|||||||||||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关事务 |
141.13 |
141.13 |
||||||||||
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
127.13 |
127.13 |
|||||||||
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关事务 |
14 |
14 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.62 |
6.62 |
|||||||||||
210 |
05 |
医疗保障 |
6.62 |
6.62 |
||||||||||
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.62 |
6.62 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.57 |
7.57 |
|||||||||||
221 |
02 |
住房改革支出 |
7.57 |
7.57 |
||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.57 |
7.57 |
部门支出预算总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
类 |
款 |
项 | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 | ||||
合 计 |
155.32 |
119.13 |
22 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
141.13 |
|||||||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关事务 |
141.13 |
||||||
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
127.13 |
119.13 |
8 |
|||
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关事务 |
14 |
14 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.62 |
|||||||
210 |
05 |
医疗保障 |
6.62 |
||||||
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.62 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
7.57 |
|||||||
221 |
02 |
住房改革支出 |
7.57 |
||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.57 |
|||||
合 计 |
155.32 |
119.13 |
财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 | |||||
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% | |
合 计 |
0.40 |
2.40 |
2.00 |
|||||
1 、因公出国(境)费用 |
||||||||
2 、公务接待费 |
0.10 |
1.10 |
1.00 |
|||||
3 、公务用车购置及运行费 |
0.30 |
1.30 |
||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0.30 |
1.30 |
1.00 |
|||||
(2)公务用车购置费 |