市公共资源交易中心2016年预算和“三公”经费预算公开表
发布时间:2016-12-21
责任编辑:
附件1: |
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满洲里市公共资源交易中心预算、 |
财政拨款“三公”经费预算公开 |
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表1: |
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财政拨款收支预算总表 |
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| 单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
收入项目 |
预算数 |
支出项目(功能分类) |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算拨款
| 支出项目(性质) |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
一、一般公共预算拨款 |
155.32 |
一、一般公共服务支出 |
| 141.13 |
一、基本支出 |
| 133.32 |
二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
|
| 人员经费 |
| 96.41 |
|
| 三、国防支出 |
|
| 公用经费 |
| 36.91 |
|
| 四、公共安全支出 |
|
| 二、项目支出 |
| 22.00 |
|
| 五、教育支出 |
|
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|
| 六、科学技术支出 |
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|
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
| 八、社会保障和就业支出 |
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|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
| 6.62 |
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|
| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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|
| 十九、住房保障支出 |
| 7.57 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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|
| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
155.32 |
二十三、债务付息支出 |
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三、上年结转 |
| 二十四、债务发行费用支出 |
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|
其中:一般公共预算拨款 |
| 本年支出合计 |
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| 本年支出合计 |
| 155.32 |
政府性基金预算拨款 |
| 结转下年 |
|
| 结转下年 |
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收入总计 |
155.32 |
本年支出总计 |
| 155.32 |
本年支出总计 |
| 155.32 |
表2: |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位:万元 |
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
合 计 |
|
|
| 155.32 |
133.32 |
22 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 |
141.13 |
|
|
201 |
03 |
| 政府办公厅(室)及相关事务 |
141.13 |
|
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
127.13 |
119.13 |
8 |
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关事务 |
14 |
| 14 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
6.62 |
6.62 |
|
210 |
05 |
| 医疗保障 |
6.62 |
6.62 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.62 |
6.62 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 |
7.57 |
7.57 |
|
221 |
02 |
| 住房改革支出 |
7.57 |
7.57 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.57 |
7.57 |
|
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表3: |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位:万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
141.13 |
210 |
05 |
医疗保障 |
6.62 |
221 |
02 |
住房改革支出 |
7.57 |
|
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合计 |
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| 155.32 |
表4: |
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|
部门收支预算总表 |
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|
| 单位:万元 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
155.32 |
一、一般公共服务支出 |
141.13 |
一、基本支出 |
133.32 |
二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
| 人员经费 |
96.41 |
三、事业收入 |
| 三、国防支出 |
| 公用经费 |
36.91 |
其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 二、项目支出 |
22.00 |
四、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
| 三、事业单位经营支出 |
|
五、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 四、上缴上级支出 |
|
六、上级单位补助收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.62 |
|
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 |
7.57 |
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、预备费 |
|
|
|
|
| 二十二、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
155.32 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
八、上年结转 |
| 二十四、债务发行费用支出 |
| 本年支出合计 |
155.32 |
其中:一般公共预算拨款 |
|
|
| 六、结转下年 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
事业收入(含教育收费) |
| 本年支出合计 |
155.32 |
|
|
其他资金 |
| 结转下年 |
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
155.32 |
本年支出总计 |
155.32 |
本年支出总计 |
155.32 |
表5: |
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部门收入预算总表 |
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| 单位:万元 |
科目编码 |
| 合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 收入
| 政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中: 教育收费收入 |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合 计 |
|
|
| 155.32 |
| 155.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 |
141.13 |
| 141.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
| 政府办公厅(室)及相关事务 |
141.13 |
| 141.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
127.13 |
| 127.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关事务 |
14 |
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
6.62 |
| 6.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
| 医疗保障 |
6.62 |
| 6.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.62 |
| 6.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 |
7.57 |
| 7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
| 住房改革支出 |
7.57 |
| 7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.57 |
| 7.57 |
|
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表6: |
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|
部门支出预算总表 |
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|
| 单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出
| 上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
合 计 |
|
|
| 155.32 |
119.13 |
22 |
|
|
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 |
141.13 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
| 政府办公厅(室)及相关事务 |
141.13 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
127.13 |
119.13 |
8 |
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关事务 |
14 |
| 14 |
|
|
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
6.62 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
| 医疗保障 |
6.62 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.62 |
|
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 |
7.57 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
| 住房改革支出 |
7.57 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
155.32 |
119.13 |
|
|
|
|
表7: |
|
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|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
|
|
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|
|
| 单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
注:本表无数据,公开空表下说明。 |
表8: |
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|
财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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|
|
| 单位:万元 |
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
合 计 |
0.40 |
|
| 2.40 |
|
| 2.00 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
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|
2、公务接待费 |
0.10 |
|
| 1.10 |
|
| 1.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0.30 |
|
| 1.30 |
|
|
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0.30 |
|
| 1.30 |
|
| 1.00 |
|
(2)公务用车购置费 |
|
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