满洲里市公共资源交易中心
2018年部门预算公开报告
二〇一八年三月二十日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、部门主要职责
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
满洲里市公共资源交易中心成立于2015年11月(将市建设工程交易中心和市土地交易中心合并),与市政务服务中心合署办公,一个机构、两块牌子,是市政府直属财政全额拨款事业单位。
1.责职责划入
将市建设工程交易中心的职能,市土地交易中心国有建设用地使用权招投标、拍卖、挂牌、出让等交易职能以及市国土资源矿业交易职能划入市公共资源交易中心,上述原职能主管部门、纪检监察机关依照各自权限,通过审批核准备案等方式实施主。
2.主要职责
3.内设机构
根据上述职责,市公共资源交易中心设立内设机构4个:综合科、交易管理科、政务监督科、网络信息科。
4.人员编制及领导指数
市公共资源交易中心核定全额事业编制12个,自收自支编制7个,核定领导职数4名,内设机构领导职数4名。现实有人员为12人(其中全额拨款人员8人、自收自支人员4人),另外双轨合同制人员2名、保洁人员3名组成。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2,904,155.91元,比2017年预算增加1114,755.91 元,增长62.3%,增加主要是由于新考录2名人员和新增政府购买劳务业务。
支出预算2,904,155.91元,比2017年预算增加1114,755.91元,增长62.3%,增加主要是由于新考录2名人员和新增政府购买劳务业务。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入2904,155.91元,其中:一般公共预算拨款收入2904,155.91元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0元,占比 %;事业收入 0元,占比0%;事业单位经营收入0元,占比0%;,其他收入0元,占比0%;上年结转0元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出2904,155.91元,其中:基本支出1624,243.91元,占比56%;项目支出1279,912.00元,占比44%;事业单位经营支出0元,占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2904,155.91元,包括:一般公共预算财政拨款2904,155.91元,政府性基金预算财政拨款0元,上年结转0元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 2567,862.21元,比上年预算数增加955,062.21元。主要用于机构运转、专业活动等。
2、社会保障和就业类 150,158.40元,比上年预算数增加150,158.40 元。主要用于单位人员社会保障支出。
3、 医疗卫生与计划生育支出 86,863.14 元比上年预算数增加4,463.14元。主要用于单位人员医疗保险支出。
4、 住房保障支出99,272.16元,比上年预算数增加5,072.16 元。主要用于职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我中心无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算34,000.00元,比上年增加10,000.00元,增长42%。其中:
1、因公出国(境)费用 0 元,比上年预算数增加(减少) 元,增长(下降) 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费 23,000.00 元,比上年预算增加10,000.00元,增长77%。其中,公务用车购置 0 元,比上年预算增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费23,000.00 元,比上年预算增加10,000.00元,增长77%。增加主要是由于业务工作量增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我中心机关运行经费财政拨款预算401,500.00 元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0元,其中:政府采购货物预算 0 元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0 元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有公务用车2辆。
第四部分 部门预算公开表
附件1-2 | ||||||||||||||
部 门 预 算 公 开 样 表 | ||||||||||||||
部门(单位)名称: | 满洲里市公共资源交易中心 | |||||||||||||
部门(单位)负责人: | 南宏宇 | |||||||||||||
部门预算公开01表 | |||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目(功能分类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | 2,567,862.21 | 一、基本支出 | 1,624,243.91 | |||
1、自治区本级安排 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,222,743.91 | ||||
其中:纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 401,500.00 | ||||
2、中央提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1,279,912.00 | ||||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||||||
1、自治区本级安排 | 六、科学技术支出 | ||||||
2、中央提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 150,158.40 | ||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 86,863.14 | ||||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||
十二、农林水支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | 99,272.16 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、预备费 | |||||||
二十二、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 2,904,155.91 | 二十三、债务付息支出 | |||||
三、上年结转 | 二十四、债务发行费用支出 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 | 本年支出合计 | 2,904,155.91 | 本年支出合计 | 2,904,155.91 | |||
政府性基金预算拨款 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
收入总计 | 2,904,155.91 | 本年支出总计 | 2,904,155.91 | 本年支出总计 | 2,904,155.91 |
部门预算公开02表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出表 | ||||||||||||||
部门:满洲里市公共资源交易中心 | 单位:元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
合计 | 2,904,155.91 | 1,624,243.91 | 1,279,912.00 | |||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,332,950.21 | 1,287,950.21 | 45,000.00 | ||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,234,912.00 | 1,234,912.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150,158.40 | 150,158.40 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 86,863.14 | 86,863.14 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99,272.16 | 99,272.16 |
部门预算公开03表 | ||||
财政拨款经济分类支出表 | ||||
部门:满洲里市公共资源交易中心 | 单位:元 | |||
经济分类科目 | 财政拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 社会保险基金 |
合计 | 2,904,155.91 | 59,053.20 | ||
30101 | 基本工资 | 231,000.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 596,268.00 | ||
30103 | 奖金 | 32,064.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150,158.40 | ||
3011202 | 医保金及大病统筹 | 86,863.14 | ||
3011203 | 失业保险 | 4,136.34 | ||
3011204 | 工伤保险 | 1,654.54 | ||
3011301 | 在职人员住房公积金 | 99,272.16 | ||
30201 | 办公费 | 1,435,900.00 | ||
30202 | 印刷费 | 19,000.00 | ||
30204 | 手续费 | 15,000.00 | ||
30205 | 水费 | 6,000.00 | ||
30207 | 邮电费 | 16,000.00 | ||
30211 | 差旅费 | 25,000.00 | ||
30215 | 会议费 | 10,000.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 11,000.00 | ||
30226 | 劳务费 | 110,000.00 | ||
30228 | 工会经费 | 8,272.68 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 23,000.00 | ||
30302 | 退休费 | 10,512.00 | 59,053.20 | |
30307 | 医疗费补助 | 7,381.65 | ||
3039901 | 在职人员个人取暖费 | 4,774.00 | ||
3039902 | 离退休人员个人取暖费 | 539.00 | ||
3039903 | 独生子女费 | 360.00 |
2018年市本级部门收支预算总表 | |||||||||
预算01表 | 单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
收入项目 | 2018年预算 | 支出项目(性质) | 2018年预算 | 功能分类 | 2018年预算 | 经济分类 | 2018年预算 | 政府经济科目 | 2018年预算 |
一、财政拨款(补助) | 2904155.91 | 一、基本支出 | 1683297.11 | 一、一般公共服务 | 2626915.41 | 一、工资福利支出 | 1201416.58 | 一、机关工资福利支出 | 1201416.58 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 工资福利支出 | 1201416.58 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 1679172.68 | 二、机关商品和服务支出 | 1679172.68 | ||
三、纳入专户管理的教育收费收入 | 商品和服务支出 | 409772.68 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助 | 82619.85 | 三、机关资本性支出(一) | |||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 72107.85 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补助 | 四、机关资本性支出(二) | ||||
五、非税收入 | 二、项目支出 | 1279912.00 | 五、教育 | 五、转移性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | ||||
六、债务资金(银行贷款) | 专项性公用经费 | 1269400.00 | 六、科学技术 | 七、债务利息及费用支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
一般债务收入 | 专项资金支出 | 10512.00 | 七、文化体育与传媒 | 八、债务还本支出 | 七、对企业补助 | ||||
政府性基金债务收入 | 三、事业单位经营支出 | 八、社会保障和就业 | 150158.40 | 九、资本性支出(基本建设) | 八、对企业资本性支出 | ||||
七、社会保险基金收入 | 59053.20 | 九、社会保险基金支出 | 十、资本性支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 82619.85 | ||||
十、医疗卫生 | 86863.14 | 十一、对企业补助(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | ||||||
十一、环境保护 | 十二、对企业补助 | 十一、债务利息及费用支出 | |||||||
十二、城乡社区事务 | 十三、对社会保障基金补助 | 十二、债务还本支出 | |||||||
十三、农林水事务 | 十四、其他支出 | 十三、转移性支出 | |||||||
十四、交通运输 | 十四、预备费及预留 | ||||||||
十五、资源勘察电力信息等事务 | 十五、其他支出 | ||||||||
十六、商品服务等事务 | |||||||||
十七、金融监管支出 | |||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||||||
二十、住房保障支出 | 99272.16 | ||||||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||||||
二十二、国有资本经营支出 | |||||||||
二十三、预备费 | |||||||||
二十四、其他支出 | |||||||||
二十五、转移性支出 | |||||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||||
本年收入合计 | 2963209.11 | 本年支出合计 | 2963209.11 | 本年支出合计 | 2963209.11 | 本年支出合计 | 2963209.11 | 本年支出合计 | 2963209.11 |
八、转移性收入 | 四、上缴上级支出 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
财政专项转移收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||
政府性基金转移收入 | |||||||||
上级单位补助 | |||||||||
附属单位上缴收入 | |||||||||
九、上年结转 | 六、结转下年 | ||||||||
收 入 总 计 | 2963209.11 | 支 出 总 计 | 2963209.11 | 支 出 总 计 | 2963209.11 | 支 出 总 计 | 2963209.11 | 支 出 总 计 | 2963209.11 |
部门预算公开05表 | ||||||||||||||
部门收入预算总表 | ||||||||||||||
部门:满洲里市公共资源交易中心 | 单位:元 | |||||||||||||
科目编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其中:教育收费收入 | |||||||||
合计 | 2,904,155.91 | 2,904,155.91 | ||||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,332,950.21 | 1,332,950.21 | |||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,234,912.00 | 1,234,912.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150,158.40 | 150,158.40 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 86,863.14 | 86,863.14 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99,272.16 | 99,272.16 |
部门预算公开06表 | |||||||||
部门支出预算总表 | |||||||||
部门:满洲里市公共资源交易中心 | 单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位
经营支出 |
对下级单位
弥补支出 |
上缴上级支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 2,963,209.11 | 1,683,297.11 | 1,279,912.00 | ||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,392,003.41 | 1,347,003.41 | 45,000.00 | |||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,234,912.00 | 1,234,912.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150,158.40 | 150,158.40 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 86,863.14 | 86,863.14 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99,272.16 | 99,272.16 |
部门预算公开07表 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
部门:满洲里市公共资源交易中心 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||||
201 | ||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
部门预算公开08表 | ||||||||
全口径三公经费 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 增减额 | 增减% | |
合 计 | 24,000.00 | 24,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 10,000.00 | |||
1、因公出国(境)费用 | ||||||||
2、公务接待费 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
3、公务用车购置及运行费 | 13,000.00 | 13,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 13,000.00 | 13,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | |||
(2)公务用车购置费 |