内蒙古自治区满洲里市公共资源交易中心2021年部门预算公开报告
22021年 07 月 16 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府基金预算支出表
六、2021年市本级部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
内蒙古自治区满洲里市公共资源交易中心成立于2015年11月,是一个为公共资源交易提供行政监督监管平台的公益一类全额拨款事业单位。
(二)部门主要职责
宣传贯彻有关公共资源交易管理的法律法规和规则制度;
负责制定实施公共资源交易现场管理规章制度、工作流程,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务,维护公共资源交易中心的交易秩序;
协助有关部门检验交易项目相关手续及市场主题、中介机构资格;
收集、存储和发布各类公共资源交易信息,为公共资源各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等咨询服务;
为公共资源交易行政监督提供监管平台,保存交易过程的相关资料备查,及时向行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为,并协助调查;
完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,满洲里市公共资源交易中心部门预算包括:本级预算和一家所属参公事业单位预算。
(一)满洲里市公共资源交易中心部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的全额事业单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,2家全部为公益一类事业单位。
本级满洲里市公共资源交易中心核定编制数17个,其中全额事业编10个,自收自支编制7个。实有人员为全额事业编13名,自收自支编制4名,另外双轨合同制人员1名。截至目前,退休2人。
满洲里市公共资源交易中心内设机构4个:综合科、网络信息科、土地矿业权和国有产权交易科、建设工程交易科。
(二)自治区满洲里市公共资源交易中心及所属单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
满洲里市公共资源交易中心本级 |
财政拨款的全额事业单位 | |
1 |
满洲里市政府采购中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
2 |
||
3 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2627966.90元,比2020年预算增加167168.29元,增加6.8%,增加主要是由于人员增加支出。
支出预算2627966.90元,比2020年预算增加167168.29元,增加6.8%,增加主要是由于人员增加支出。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入2627966.90元,其中:一般公共预算拨款收入2627966.90元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0元,占比0 %;社会保险基金0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;事业单位经营收入0元,占比0%;,其他收入0元,占比0%;上年结转0元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出2627966.90元,其中:基本支出2431445.9元,占比92.52%;项目支出196521元,占比7.48%;事业单位经营支出0元,占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2627966.90元,包括:一般公共预算财政拨款2627966.90元,政府性基金预算财政拨款0元,社会保险基金0元,上年结转0元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类2088678.48元,比上年预算数增加172302.69元。主要用于机构运转、专业活动。
2、社会保障和就业类213730.27元,比上年预算数增加25366元。主要用于单位人员社会保障支出。
3、卫生健康支出类159007.75元,比上年预算数增加19444.92元,主要用于单位人员社会保障支出。
4.住房保障支出类166550.4,比上年预算数增加20345.76元,主要用于单位人员社会保障支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0元,比上年预算数增加0元,增长0%。无主要用途。
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算11000元,与上年预算持平。其中:
1、因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%。增加0主要是由于无因公出境费用。
2、公务接待费11000元,比上年预算数减少0元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%。与往年持平。
3、公务用车购置及运行维护费0元,比上年预算数减少0元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%。与往年持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,我中心机关运行经费财政拨款预算2431445.9元。其中办公费175500元,印刷费19000.00元,手续费6000.00元,水费15000.00元,邮电费16000.00元,差旅费25000.00元,维(修)护费23000.00元,培训费10000.00元,公务接待费11000.00元,劳务费110000.00元。比上年增加40938.37元,主要原因是新调入工作人员增加公用经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,共有车辆2辆,其中:机要应急车辆0辆、其他车辆2辆等,单位价值200万元以上大型设备0台等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。
(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘亚楠 联系电话:6263551
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开总表、项目支出绩效目标表。
附件 | ||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||
( 2021年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 无 | |||||||||||||
本级部门及代码 | 实施单位 | |||||||||||||
项目属性 | 项目期 | |||||||||||||
项目资金
(万元) |
中期资金总额: | 年度资金总额: | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | |||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||
总
体 目 标 |
中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||||||||
目标1: 目标2: 目标3: …… |
目标1: 目标2: 目标3: …… |
|||||||||||||
绩
效 指 标 |
一级
指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
产
出 指 标 |
数量指标 | 指标1: | 数量指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | 指标2: | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | 指标2: | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | 指标2: | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | 指标2: | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
效
益 指 标 |
经济效益
指标 |
指标1: | 经济效益
指标 |
指标1: | ||||||||||
指标2: | 指标2: | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
社会效益
指标 |
指标1: | 社会效益
指标 |
指标1: | |||||||||||
指标2: | 指标2: | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
生态效益
指标 |
指标1: | 生态效益
指标 |
指标1: | |||||||||||
指标2: | 指标2: | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
可持续影响
指标 |
指标1: | 可持续影响
指标 |
指标1: | |||||||||||
指标2: | 指标2: | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象
满意度指标 |
指标1: | 服务对象
满意度指标 |
指标1: | ||||||||||
指标2: | 指标2: | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
此表无数据 |
2021年满洲里部门预算表 | ||
满洲里市公共资源交易中心 | ||
2021年 7 月 16 日 |
财政拨款收支预算总表 | |||||||
满洲里市公共资源交易中心 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目(功能分类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 |
一、本年收入 | 2,627,966.90 | 一、一般公共服务支出 | 2,088,678.48 | 一、基本支出 | 2431445.9 | ||
(一)一般公共预算收入 | 2,627,966.90 | 二、外交支出 | 人员经费 | 2020945.9 | |||
(二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 410500. | ||||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 196521. | |||||
二、上年结转 | 五、教育支出 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | 六、科学技术支出 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 213,730.27 | ||||||
九、社会保险基金支出 | |||||||
十、卫生健康支出 | 159,007.75 | ||||||
十一、节能环保支出 | |||||||
十二、城乡社区支出 | |||||||
十三、农林水支出 | |||||||
十四、交通运输支出 | |||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | 166,550.40 | ||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
二十四、预备费 | |||||||
二十五、其他支出 | |||||||
二十六、转移性支出 | |||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||
本年收入合计 | 2,627,966.90 | 二十八、债务付息支出 | |||||
四、上年结转 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 | 本年支出合计 | 2,627,966.90 | 本年支出合计 | 2627966.9 | |||
政府性基金预算拨款 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
收入总计 | 2,627,966.90 | 本年支出总计 | 2,627,966.90 | 本年支出总计 | 2627966.9 |
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||
满洲里市公共资源交易中心 | ||||||||||||||
元 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
合计 | 2,627,966.90 | 2,431,445.90 | 196,521.00 | |||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 2,088,678.48 | 1,892,157.48 | 196,521.00 | ||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,623.87 | 9,623.87 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,106.40 | 204,106.40 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 159,007.75 | 159,007.75 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 166,550.40 | 166,550.40 |
一般公共预算基本支出表 | |||
满洲里市公共资源交易中心 | |||
元 | |||
经济分类科目 | 财政拨款支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 |
合计 | 2,431,445.90 | ||
30101 | 基本工资 | 399,360.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 989,040.00 | |
30103 | 奖金 | 57,605.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204,106.40 | |
3011202 | 医保金及大病统筹 | 159,007.75 | |
3011203 | 失业保险 | 7,227.63 | |
3011204 | 工伤保险 | 2,891.05 | |
3011301 | 在职人员住房公积金 | 166,550.40 | |
30201 | 办公费 | 175,500.00 | |
30202 | 印刷费 | 19,000.00 | |
30204 | 手续费 | 6,000.00 | |
30205 | 水费 | 15,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 16,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 25,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 23,000.00 | |
30216 | 培训费 | 10,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 11,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 110,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 16,660.80 | |
30302 | 退休费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | ||
30312 | 医疗费补助(社保) | 9,084.87 | |
3039901 | 在职人员个人取暖费 | 8,393.00 | |
3039903 | 独生子女费 | 480.00 | |
3039916 | 离退休人员个人取暖费(社保) | 539.00 |
财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||
满洲里市公共资源交易中心 | ||||||||
上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | ||||||
项 目 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 增减额 | 增减% |
合 计 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
1、因公出国(境)费用 | ||||||||
2、公务接待费 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
3、公务用车购置及运行费 | ||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||||||||
(2)公务用车购置费 |
政府性基金预算支出表 | ||||||
满洲里市公共资源交易中心 | ||||||
元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||||
此表无数据 |
2021年市本级部门收支预算总表 | |||||||||
满洲里市公共资源交易中心 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
收入项目 | 2021年预算 | 支出项目(性质) | 2021年预算 | 功能分类 | 2021年预算 | 经济分类 | 2021年预算 | 政府经济科目 | 2021年预算 |
一、财政拨款(补助) | 2627966.9 | 一、基本支出 | 2431445.9 | 一、一般公共服务支出 | 2088678.48 | 一、工资福利支出 | 1985788.23 | 一、机关工资福利支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 工资福利支出 | 1985788.23 | 二、外交支出 | 二、商品和服务支出 | 613160.8 | 二、机关商品和服务支出 | |||
三、纳入专户管理的教育收费收入 | 商品和服务支出 | 427160.8 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 29017.87 | 三、机关资本性支出(一) | |||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 18496.87 | 四、公共安全支出 | 四、对企事业单位的补助 | 四、机关资本性支出(二) | ||||
五、非税收入 | 二、项目支出 | 196521. | 五、教育支出 | 五、转移性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | 2598949.03 | |||
六、债务资金(银行贷款) | 专项性公用经费 | 186000. | 六、科学技术支出 | 七、债务利息及费用支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
一般债务收入 | 专项资金支出 | 10521. | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 八、债务还本支出 | 七、对企业补助 | ||||
政府性基金债务收入 | 三、事业单位经营支出 | 八、社会保障和就业支出 | 213730.27 | 九、资本性支出(基本建设) | 八、对企业资本性支出 | ||||
九、社会保险基金支出 | 十、资本性支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 29017.87 | ||||||
十、卫生健康支出 | 159007.75 | 十一、对企业补助(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | ||||||
十一、节能环保支出 | 十二、对企业补助 | 十一、债务利息及费用支出 | |||||||
十二、城乡社区支出 | 十三、对社会保障基金补助 | 十二、债务还本支出 | |||||||
十三、农林水支出 | 十四、其他支出 | 十三、转移性支出 | |||||||
十四、交通运输支出 | 十四、预备费及预留 | ||||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | 十五、其他支出 | ||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||
十七、金融支出 | |||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
二十、住房保障支出 | 166550.4 | ||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十四、预备费 | |||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||
本年收入合计 | 2627966.9 | 本年支出合计 | 2627966.9 | 本年支出合计 | 2627966.9 | 本年支出合计 | 2627966.9 | 本年支出合计 | 2627966.9 |
八、转移性收入 | 四、上缴上级支出 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
财政专项转移收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||
政府性基金转移收入 | |||||||||
上级单位补助 | |||||||||
附属单位上缴收入 | |||||||||
九、上年结转 | 六、结转下年 | ||||||||
收 入 总 计 | 2627966.9 | 支 出 总 计 | 2627966.9 | 支 出 总 计 | 2627966.9 | 支 出 总 计 | 2627966.9 | 支 出 总 计 | 2627966.9 |
部门收入总表 | ||||||||||||||
满洲里市公共资源交易中心 | ||||||||||||||
元 | ||||||||||||||
科目编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其中:教育收费收入 | |||||||||
合计 | 2,627,966.90 | 2,627,966.90 | ||||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 2,088,678.48 | 2,088,678.48 | |||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,623.87 | 9,623.87 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,106.40 | 204,106.40 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 159,007.75 | 159,007.75 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 166,550.40 | 166,550.40 |
部门支出总表 | |||||||||||
满洲里市公共资源交易中心 | |||||||||||
元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位弥补支出 | 上缴上级支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 2,627,966.90 | 2,627,966.90 | 2,627,966.90 | ||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 2,088,678.48 | 2,088,678.48 | 2,088,678.48 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,623.87 | 9,623.87 | 9,623.87 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,106.40 | 204,106.40 | 204,106.40 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 159,007.75 | 159,007.75 | 159,007.75 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 166,550.40 | 166,550.40 | 166,550.40 |
国有资本经营预算支出表 | ||||
满洲里市公共资源交易中心 | ||||
元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
此表无数据 |
项目支出表 | |||||||||||
满洲里市公共资源交易中心 | |||||||||||
元 | |||||||||||
项目单位 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 196,521.00 | 196521 | |||||||||
009001满洲里市公共资源交易中心 | 196521 | 196521 | |||||||||
基本公用经费项目 | 196521 | 196521 | |||||||||
"一网站三平台"门户网站运维费 | 45000 | 45000 | |||||||||
电子档案数据存贮 | 45000 | 45000 | |||||||||
电子化招投标 | 60000 | 60000 | |||||||||
交易信息外网专线 | 12000 | 12000 | |||||||||
开评标数据外网专线 | 24000 | 24000 | |||||||||
退休人员工资 | 10521 | 10521 |
元 | ||||
单位:元 | ||||
单位(预算项目)名称 | 采购目录大类 | 配置数量 | 采购金额 | 采购说明 |
合计 | ||||
此表无数据 |